目录
一、随州市公安局曾都区分局基本情况
(一)机构、职能设置
(二)人员情况
(三)当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
(二)收入支出预算执行情况
(三)年末结转和结余情况
三、“三公”经费支出情况
四、机关运行经费支出说明
五、政府采购说明
六、政府性基金情况
七、关于国有资产占用情况说明
八、名词解释
九、整体支出绩效自评报告
十、决算公开表(含汇总表)
一、随州市公安局曾都区分局基本情况
(一)机构、职能设置
执法勤务机构10个,内设股级机构23个。
1、办公室(加挂指挥中心、情报信息研判中心牌子)
负责掌握全区公安工作情况;负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责全局性重要会务和重大事件的组织协调、督查督办工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责机要、通信、保密工作;负责公安印章和档案管理。内设2个中队,即文秘调研中队、机要通信中队。
2、国内安全保卫大队
负责收集、掌握社会稳定、国内安全方面的情报信息和动态,研究拟定对策;排查、掌握、化解不安定因素;负责承办对危害社会稳定和国内安全案(事)件的侦查、控制、防范、处置工作;负责对民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全的工作;负责打击“法轮功”等邪教组织以及各种有害气功组织工作;负责对非政府组织进行调查等工作。内设2个中队,即情报信息中队、机动侦察中队。
3、刑事侦查大队
负责掌握、分析全区刑事犯罪情况并制定对策;负责指导派出所侦查破案;负责组织打击严重危害社会治安犯罪活动的专项斗争;负责全区刑事技术、刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作等。内设5个中队,即指挥调度中队、情报对策中队、刑事技术中队、一中队、二中队。
4、巡逻警察大队
负责110接处警;负责辖区内的巡逻防控工作;负责作为全区突发性群体事件及案件的机动及预备警力。内设2个中队,即一中队、二中队。
5、治安管理大队
负责指导派出所规范化建设;负责指导并办理治安案件;管理枪支弹药、民爆物品、剧毒、放射性等危险物品;维护公共复杂场所、大型文体活动治安秩序;管理特种行业;负责办理户口迁移、居民身份证,指导人口信息系统建设、暂住人口和出租房屋管理;负责特殊勤务和警卫工作;负责出入境和外国人管理工作;履行查缉、堵截违法犯罪人员,检查非法运输危险物品等职能;负责95种刑事案件的侦办。内设6个中队、站,即基层基础中队、户政管理中队、治安管理中队、治安行动中队、特勤警卫中队、治安检查站。
6、经济犯罪侦查大队
负责全区经济犯罪案件的侦查,打击经济领域的犯罪活动;负责协助驻点单位行政执法。内设3个中队,即一中队、二中队、三中队。
名,即大队长、教导员各1名(副科),副大队长1名;中队领导职数6名。
7、网络安全保卫大队
负责网络违法犯罪案件的侦查工作;负责公共信息网络安全监察管理;负责信息通信和科技工作。
8、法制大队
负责检查、指导公安执法工作,主管内部执法监督,对行政案件、刑事案件进行审核、把关;参与公安行政复议、诉讼、赔偿、听证。内设1个中队,执法监督中队。
9、信访科
接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访,承办领导交办、转办的信访案件。
10、禁毒大队
负责刑事侦查、禁毒工作。
11、内保大队
负责指导内部单位治安保卫工作、基层治保组织建设和群防群治工作。
综合管理机构3个,内设股级机构3个。
1、政治处
负责全区公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设;组织开展公安教育训练;组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例;按照干部管理权限,管理、考核、推荐全区公安机关中层干部;负责人事工作及工资、技术职称、公务员考评、警衔管理、优抚等工作;负责全区公安机关表彰奖励工作;负责分局机关党务和工、青、妇、老干和计划生育工作;负责组织指导全区公安机关宣传工作和精神文明建设;负责对全局各单位工作绩效进行考核。内设3个科,即组织干部科、宣传教育科、离退休干部科。工会、共青团、妇联按有关章程设置。
2、纪检监察室(加挂警务督察大队牌子)
负责公安纪检监察、督察、审计工作;负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作。
3、警务保障室
负责财务装备、警务保障和后勤服务工作。
派出机构8个,内设股级机构6个。
1、东城派出所,内设2个中队,即刑警中队、巡警中队。
2、西城派出所,内设2个中队,即刑警中队、巡警中队。
3、南郊派出所,内设1个中队,即巡警中队。
4、北郊派出所,内设1个中队,即巡警中队。
5、何店派出所。
6、洛阳派出所。
7、府河派出所。
8、万店派出所。
(二)人员情况
2018年底随州市公安局曾都区分局共有在职民警202人,比上年减少5人;退休人员139人,比上年增加13人;协警人员222人,比上年增加2人。
2018年底随州市公安局汇总共有在职民警591人,比上年增加4人;退休人员256人,比上年增加17人;协警人员680人,比上年增加46人。
(三)当年取得的主要事业成效
一是扫黑除恶受到领导肯定。46条黑恶线索核查到位,54起涉黑涉恶刑事案件得以告破,138名犯罪嫌疑人悉数落网,26个涉恶团伙土崩瓦解,118名犯罪嫌疑人顺利起诉,各项扫黑除恶任务指标全市排名第一。侦办梅明涛等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案件,11名团伙成员生效判决,省厅专门发来贺电祝贺,区委书记何运平,区委副书记、区长张健多次批示肯定。
二是侵财案件逐年持续下降。打掉了盘桓在解放路沿线的“广水帮”、“新疆帮”等5个扒窃团伙,扒窃案共发635起,同比下降34%;端掉了扎根在天生街、小东关巷附近的多个盗窃摩托车团伙,盗窃摩托车案共发632起,同比下降3.5%;加大了城区“天网工程”覆盖,做实了巡逻防控机制,提升了辖区群众防盗意识,入室盗窃案共发407起,同比下降26%。
三是命案全破再创历史记录。在广东抢劫杀人的彭玉龙17年后在南郊落网,在南郊茶庵行凶杀人的姜关海13年后被缉拿到案,在北郊“缪斯酒吧”结伙伤害致人死亡的黄乾巍、敖勇光2年后悉数归案,开发区首义村彭文保被杀案不到6个小时就成功告破。
四是生态环境获得有效改观。以零容忍态度依法查处破坏生态环境行为,让曾都蓝天长驻、青山长在、碧水长流。创新了河库警长制度,环境污染治理机制正在逐步完善。打击了北郊非法采砂行为,10名犯罪嫌疑人已被依法起诉。严办了省委巡视组交办的线索,2名汽配企业车间负责人正在等候宣判。严查了全区污染河道问题,4名养猪厂老板先后被依法行政拘留。开展了城区噪音污染整治行动,明珠广场、神农公园噪音扰民得到一定缓解。
五是合成作战催生破案动能。投资了180万元建成高规格合成作战中心,组建了17人的打击盗窃摩托车专班,建立健全了合成作战工作机制,大大提升了全局破案攻坚的内生动力。全年共破刑事案件660起,同比上升36.9%,刑事打处(逮捕和直诉)407人,同比上升22.6%。在白云湖堤发生的一起重大持刀抢劫案,犯罪嫌疑人王江不到6小时就被抓获;在城区发生的系列盗窃摩托车案,在一个月内全部告破,16名犯罪嫌疑人全部落网。
六是社区戒毒开创新的局面。曾都分局积极争取,区政府投入50万元专项资金,建成了10个统一标识、配齐硬件的中心戒毒社区。构建了以常务副区长和各禁毒委成员单位、各镇、办、管委会“一把手”的禁毒工作领导小组。区禁毒委被省禁毒委命名为“全省社区戒毒社区康复工作示范单位”。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
1、预算收入、支出
2018年曾都分局预算收入6900.13万元,比上年减少1446.54万元,减少17.33%,其中:财拨款收入5256.13万元,比上年减少2149.95万元,减少29.03%,主要是2018年预算收入中不含奖励工资,减少协警人员经费;其他收入873.73万元,比上年增加346.18万元,增加65.62%,主要是曾都区财政增加协警人员及平安城市建设经费;2017年末结转资金770.27万元,比2016年末增加357.23万元,增加86.49%,主要是部分建设项目进展较慢。
2018年曾都分局预算支出6900.13万元,比上年减少1446.54万元,减少17.33%,其中:人员经费4020.07万元,比上年减少887.82万元,减少18.09%,主要是不含奖励工资;日常公用经费956.06万元,比上年减少0.51万元,减少0.05%,与上年基本持平;项目经费1924万元,比上年减少558.21万元,减少22.49%,根据实际需要安排。
2018年随州市公安局汇总预算收入27873.7万元,比上年减少2130.19万元,减少7.1%。其中预算财拨款收入22355.09万元,比上年减少4017.58万元,减少15.23%,主要是本年预算不含奖励工资。其他收入1341.56万元,比上年增加179.84万元,增加15.48%,根据2017年其他收入数据测算;上年结转资金4177.05万元(含财政拨款结转结余45万元),比上年增加1707.55万元,增加69.15%,均为已建成或正在建设未付款项目。
汇总预算支出27873.7万元,比上年减少2130.19万元,减少7.1%。其中人员支出10627.79万元,比上年减少931.38万元,减少8.06%,主要预算支出不含民警奖励工资,实际人员因增人增加增加约1900万元;公用支出2717.3万元,比上年增加118.17万元,增加4.55%,主要是上年预算偏低,不符合实际工作需要;项目支出14528.61万元,比上年减少1316.98万元,减少8.31%,根据当年项目建设需要安排。
2、预算财拨款收入、支出
2018年曾都分局预算财拨款收入5256.13万元,比上年减少2149.95万元,减少29.03%。2018年曾都分局预算财政拨款支出5256.13万元,比上年减少2149.95万元,减少29.03%,其中:人员经费4020.07万元,比上年减少887.82万元,减少18.09%,主要是预算不含奖励工资;日常公用经费956.06万元,比上年减少0.51万元,与上年基本持平;项目经费280万元,根据实际需要安排。
2018年随州市公安局汇总预算财拨款收入22355.09万元,比上年减少4062.58万元,减少15.38%,主要是本年预算不含奖励工资。 2018年汇总预算财拨款支出22355.09万元,比上年减少4062.58万元(含结余资金45万元),减少15.38%。其中人员经费10186.42万元,比上年减少1172.55万元,减少10.32%,主要减少奖励工资,实际人员经费增加约1900万元;日常公用2717.3万元,比上年增加118.17万元,增加4.55%,主要是上年预算偏低;项目支出9451.37万元,减少4062.58万元,减少24.14%,根据当年项目建设需要安排。
(二)收入支出预算执行(决算)情况。
1、收入支出与预算对比分析
(1)决算收入、支出与预算对比分析
预决算收入:
2018年曾都分局决算收入8835.88万元,比预算数增加1935.75万元,增加28.05%,主要是预算不含奖励工资。其中财政拨款收入6880.57万元,比预算数增加1624.44万元,主要是预算不含奖励工资;其他收入987.87万元,比预算数增加114.14万元,增加13.06%,主要是曾都区财政增加辅警人员经费及平安城市建设经费。上年结余资金967.45万元,比预算数增加197.18万元,增加28.36%,预算数为预估。
2018年随州市公安局汇总决算收入30890.3万元,比预算收入增加3016.6万元,增加10.82%。其中财政拨款收入25073.18万元,比预算收入增加2718.09万元,增加12.16%,主要是增加奖励工资;其他收入1826.27万元,比预算收入增加484.71万元,增加36.13%,主要是市纪委拨看守所留置专区建设经费,市城投拨交警支队交通设施建设费,曾都区财政增加辅警人员经费及平安城市建设经费;结余资金3990.85万元,比预算收入减少186.2万元,预算数为预估。
预决算支出
2018年曾都分局决算支出7254.79万元,比预算增加354.66万元,增加5.14%;其中人员支出5474.88万元,比预算支出增加1244.41万元,增加36.19%,主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资。日常公用支出745.66万元,比预算减少210.4万元,减少22.01%,主要原因年初分配曾都预算过大。项目支出1034.25万元,比预算减少889.75万元,减少46.24%,主要原因一是年初预算过多,年中已调减项目支出569.38万元。二是曾都老业务技术用房,府河、万店、何店派出所项目手续不齐全无法动工,结转至下年。
2018年随州市公安局汇总决算支出26882.35万元,比预算减少991.35万元,减少3.56%;其中人员支出15568.81万元,比预算支出增加4941.02万元,增加46.49%,主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出3122.74万元,比预算增加405.44万元,增加14.92%,主要原因一是预算不含扶贫支出、残疾人工资保障金,二是预算不足。项目支出8190.8万元,比预算减少6337.81万元,减少43.62%,主要原因一是年初预算过多,年中已调减项目支出2729.28万元。二是部分项目建设滞后,资金结转下年。
(2)财政拨款决算收入、支出与预算对比分析
财政拨款预决算收入:
2018年曾都分局财政拨款决算收入7167.13万元,比预算数增加1911万元,增加36.36%,主要一是预算不含奖励工资,二是上年结余资金286.56万元,预算数无。
2018年随州市公安局汇总决算财政拨款收入27921.43万元,比预算收入增加5566.34万元,增加24.9%。主要一是奖励工资、增人、增资、抚恤金、人犯给养费、寻根节安保追加预算;二是上年结余资金2848.25万元,预算数无。
财政拨款预决算支出:
2018年曾都分局财政拨款决算支出6658.81万元,比预算增加1402.68万元,增加26.69%;其中人员支出5167.46万元,比预算支出增加1147.39万元,增加28.54%,主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出615.3万元,比预算减少340.76万元,减少35.64%,主要原因年初分配曾都预算过大。项目支出876.05万元,比预算增加596.05万元,增加212.87%,主要原因一是年初预算曾都分局项目经费使用其他收入,预算分配不足。
2018年随州市公安局汇总财政拨款决算支出25522.84万元,比预算增加3167.75万元,增加14.17%;其中人员支出15001.43万元,比预算支出增加4815.01万元,增加47.27%,主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出2977.58万元,比预算增加260.28万元,增加9.58%,主要原因一是预算不含扶贫支出、残疾人工资保障金,二是预算不足。项目支出7543.83万元,比预算减少1907.54万元,减少20.18%,主要原因一是年初预算过多,二是部分项目建设滞后,资金结转下年。
2、收入支出与上年数据对比分析。
(1)决算收入支出与上年对比分析
决算收入
2018年曾都分局决算收入7868.43万元,比上年减少395.92万元,减少5%。其中:财政拨款收入6880.57万元,减少158.95万元,减少2%主要原因一是转移支付资金减少145万元,二是根据实际情况市局减少项目经费拨款;其他收入987.87万元,减少236.98万元,减少19%,主要是上年含曾都区财政拨曾都分局老业务技术用房建设经费;年初结余资金967.45万元,比上年增加762.82万元,主要是2017年项目建设进展较慢。
2018年随州市公安局汇总决算收入30890.3万元,比上年增加481.84万元,增加1.58%。其中:财政拨款收入25073.18万元,比上年减少2485.8万元,减少9.02%,主要原因:一是上年收入含中央投资随州市戒毒所经费1366万元,二是上年收入含财政拨随州市公安局应急装备经费700万元,三是本年转移支付资金到位比上年减少855万元;其他收入1826.27万元,比上年减少246.07万元,减少11.87%,主要是上年含曾都区财政拨曾都分局老业务技术用房建设经费;年初结余资金3990.85万元,比上年年初结余增加3213.71万元,主要是上年2017年中央转移支付资金及专款属于提前下达,2018年使用;部分项目属于省市共建项目,等省厅统一安排时间完成;部分项目已经完成,预留部分质保金;部分项目已进入招投标程序,待建。
决算支出
2018年曾都分局决算支出7254.79万元,比上年减少264.27万元,减少4.08%。其中:人员支出5474.88万元,比上年减少109.18万元,减少1.96%,主要原因一是2017年10月退休人员退休费转到社保发放,本年退休人员经费减少,且曾都分局退休人员人数较多。二是本年在职民警减少5人。三是人员增资。但前两项减少支出大于人员增资支出。日常公用支出745.66万元,比上年减少155.09万元,减少17.22%,主要原因是上年部分业务经费记入日常公用经费,实际支出基本持平。项目支出1034.25万元,比上年增加120.38万元,增加13.17%,主要原因是平安城市建设增加43.2万元,车辆购置费比上年增加约90万元,根据工作需要更新车辆。
2018年随州市公安局汇总决算支出26882.35万元,比上年增加1067.61万元,增加6.58%。其中:人员支出15568.81万元,比上年增加601.94万元,增加4.02%,主要是人员增资。日常公用支出3122.74万元,比上年减少219.74万元,减少6.57%,主要原因是上年部分业务经费记入日常公用经费,实际支出基本持平。项目支出8190.8万元,比上年增加685.41万元,增加9.13%,主要原因:一是上年部分公用支出调整到本年项目支出办案业务费,导致项目支出增加,二是项目建设主要根据实际需要安排。
(2)决算财政拨款收入、支出与上年对比分析
决算财政拨款收入
2018年曾都分局决算财政拨款收入7167.13万元,比上年减少77.01万元,减少1.06%。其中本年财政拨款6880.57万元,比上年减少158.95万元,减少2.26%,主要是人员增资,但是曾都分局退休人员经费减少,在职民警减少;年初结转结余286.56万元,比上年年初结转结余增加81.93万元,增加40.04%,上年度项目建设进展缓慢。
2018年随州市公安局汇总决算财政拨款收入27921.43万元,比上年减少295.92万元,其中本年财政拨款收入25073.18万元,比上年减少2485.8万元,减少9.02%,主要原因:一是上年收入含中央投资随州市戒毒所经费1366万元,二是上年收入含财政拨随州市公安局应急装备经费700万元,三是本年转移支付资金到位比上年减少855万元。年初结转结余2848.25万元,比上年年初结转结余增加2189.87万元,上年度项目建设进展缓慢。
决算财政拨款支出
2018年曾都分局决算财政拨款经费支出6658.81万元,比上年减少259.34万元,增加3.75%。
按支出性质分类:人员经费5167.46万元,比上年减少121.59万元,减少2.3%,主要是曾都区财政增加协警人员经费。日常公用经费615.3万元,比上年减少214.94万元,减少25.89%,主要是部分日常公用经费使用曾都区财政拨款。项目经费876.05万元,比上年增加77.18万元,增加9.66%,主要原因是车辆购置费增加。
按支出经济分类:工资福利支出5124.85万元,比上年增加398.47万元,增加1.94%,主要原因是人员增资,住房公积金从对个人和家庭的补助支出调到工资福利支出。商品服务支出1136.35万元,比上年减少182.17万元,减少13.92%。主要原因是严格财务管理,厉行节约,减少工会经费支出28.59万元,因老业务技术用房及派出所即将改建,减少维修维护费41.02万元,减少差旅费20.35万元,减少办公费30万元,另上年支出平安车棚建设43.65万元。对个人和家庭的补助支出350.02万元,比上年减少507.65万元,减少59.19%,主要是减少退休人员退休费,住房公积金本年调整到工资福利支出。其他资本性支出454.62万元,比上年增加108.46万元,主要原因是车辆购置费增加。
2018年随州市公安局汇总决算财政拨款经费支出25522.84万元,比上年增加693.17万元,增加2.79%。
按支出性质分类:人员经费15001.43万元,比上年减少473.77万元,增加3.26%,主要是人员增资。日常公用经费2977.57万元,比上年减少185.81万元,减少5.87%,主要是上年部分业务经费记入日常公用经费,实际支出基本持平。项目经费7543.83万元,比上年增加405.21万元,增加5.68%,一是上年部分公用支出调整到本年项目支出办案业务费,导致项目支出增加,二是项目建设主要根据实际需要安排。
按支出经济分类:工资福利支出14382.58万元,比上年减少1820.95万元,增加34.66%,主要原因是人员增资,住房公积金从对个人和家庭的补助支出调到工资福利支出;商品服务支出5367.39万元,比上年增加113.55万元,增加5.78%,主要是办案业务费增加;对个人和家庭的补助支出633.85万元,比上年减少1332.18万元,减少67.76%,主要是减少退休人员退休费,住房公积金本年调整到工资福利支出;其他资本性支出4985.55万元,比上年减少18.55万元,减少0.37%,根据实际需要安排;其他支出153.47万元,比上年增加109.4万元,均为扶贫支出。
(三)年末结转和结余
曾都分局2018年末结转项目资金1581.09万元,曾都老业务技术用房,府河、万店、何店派出所项目手续不齐全无法动工,结转至下年使用。
三、“三公”经费支出情况
(一) 预决算对比分析
1、2018年曾都分局“三公经费”预算支出338.18万元,决算支出310.04万元,决算数比预算数减少28.14万元,减少8.32%。其中:
(1)因公出国(境)费预算支出0万元,决算支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费预算支出320万元,决算支出307.76万元,决算数比预算数减少12.24万元,减少3.83%。包括:
公务用车购置费预算支出180万元,决算支出174.93万元,决算数比预算数减少5.07万元,减少2.82%,公务用车购置费严格控制在预算内。
公务用车运行维护费预算140万元,决算支出132.83万元,决算数比预算数减少7.17万元,减少5.12%,减少原因主要是近年来分批更新车辆,车辆维修费下降。
目前曾都区公安分局公务用车批复数为47辆,包括一般公务用车1辆,执法执勤用车41辆,特种专业技术用车5辆。今年更新车辆9辆,其中刑侦现场勘查车1辆,一般执法执勤车8辆,支出174.93万元。
(3)公务接待费预算支出18.18万元,决算支出2.28万元,减少原因主要是严格控制公务接待范围及标准。
2、2018年随州市公安局汇总“三公经费”预算支出1016.94万元,决算支出738.34万元,决算数比预算数减少278.6万元,减少27.39%。其中:
(1)因公出国(境)费预算支出10万元,决算支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费预算支出955万元,决算支出721.11万元,决算数比预算数减少233.89万元,减少24.49%。包括:
公务用车购置费预算支出455万元,决算支出315.07万元,决算数比预算数减少139.93万元,减少30.75%,年终调减预算100万元,公务用车购置费严格控制在预算内。
公务用车运行维护费预算500万元,决算支出406.04万元,决算数比预算数减少94.96万元,减少18.79%,减少原因主要一是近年来分批更新车辆,车辆维修费下降,二是严格公务用车管理。
目前随州市公安局汇总公务用车保有量159辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车114辆,特种专业技术用车42辆,应急公务用车1辆。2018更新车辆15辆,支出315.07万元。
(3)公务接待费预算支出51.94万元,决算支出17.23万元,减少原因一是主要是严格控制公务接待范围及标准。
(二)支出与上年对比分析
1、曾都分局2018年决算“三公经费”310.04万元,比上年增加85.82万元,增加38.27%。其中:
(1)本年无因公出国(境)经费支出。
(2)公务用车购置及运行维护费307.76万元,比上年增加90.48万元,增加29.4%,其中:公务用车购置费174.93万元,比上年增加94.35万元,增加117.09%,根据车辆实际需要安排。公务用车运行维护费132.83万元,比上年减少3.87万元,减少2.83%。
(3)公务接待费2.28万元,比上年减少4.66万元,减少67.15%,共接待59批次,296人次。主要是严格控制公务接待范围及标准.
2、2018年随州市公安局汇总决算“三公经费”738.34万元,比上年增加114.43万元,增加13.42%。其中:
(1)本年及上年均无因公出国(境)经费支出。
(2)公务用车购置及运行维护费721.11万元,比上年减少95.79万元,减少11.73%,其中:公务用车购置费315.07万元,比上年减少64.96万元,减少17.09%,根据车辆实际需要安排。公务用车运行维护费406.04万元,比上年减少30.83万元,减少7.06%,主要是近年来分批更新车辆,车辆维修费下降。
(3)公务接待费17.23万元,比上年减少18.64万元,减少51.96%,共接待431批次,2216人次。减少的主要原因是严格控制公务接待范围及标准。
四、机关运行经费支出说明:
2018机关运行经费615.3万元,比上年减少214.94万元,减少25.89%,主要原因:一是本年伙食费及扶贫等支出使用其他资金130.36万元,二是曾都分局严格财务管理。其中:办公费91.48万元,比上年减少23.33万元,减少20.32%,主要是本年严格财务管理;印刷费7.15万元,比上年增加6.93万元,主要是上年印刷费记入办公费;咨询费7.16万元,上年未支出,为审计、咨询、律师服务费用;水费32.71万元,比上年减少1.26万元,减少3.72%,电费92.91万元,比上年减少2.91%,上年因工作失误多记一笔电费8.28万元,本年冲减支出,实际水电费比上年增加12.51万元,增加10.3%,因本年业务技术用房面积增加,人员增加,各种电器设备增加,导致水电费增加;邮电费7.99万元,比上年减少1.01万元,减少11.24%,主要是使用各种网络通讯工具;物业管理费33.6万元,比上年减少10.13万元,减少23.17%,主要是本年业务技术用房物业管理费部分尚未支付;差旅费14.12万元,比上年增加9.08万元,增加55.44%,上年部分业务单位的非办案差旅费记入办案差旅费;维修(护)费40.06万元,比上年增加2.48万元,增加6.6%;会议费0.25万元,比上年减少0.11万元,使用视频会议;培训费2.65万元,比上年增加0.99万元,增加59.81%,主要是上年培训产生的差旅费记入差旅费科目;公务接待费2.28万元,比上年减少4.66万元,减少67.17%,主要是本年厉行节约,严格控制公务接待范围和人数;被装购置费10.61万元,比上年减少6.87万元,减少39.3%,根据需要购买;工会经费30.35万元,比上年减少58.59万元,减少48.51%,本年根据《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》(鄂工发【2018】6号)文件要求,退休人员福利费不使用工会经费;公务用车运行维护费0万元,比上年减少2.54万元,全部记入办案交通费;其他交通费148.26万元,比上年增加0.52万元,增加0.35%,本科目核算民警公务交通补贴,正常增资;其他商品服务支出64.68万元,比上年减少180.71万元,一是上年含平安车棚建设支出43.65万元,二是本年部分伙食费103.78万元使用其他资金。赠与4.16万元,为扶贫支出,上年记入其他商品服务支出。
2018年随州市公安局汇总机关运行经费支出2977.58万元,比上年减少185.81万元,减少5.87%。其中办公费343.43万元,比上年减少38.34万元,减少10.12%,主要是严格财务管理,厉行节约;印刷费39.16万元,比上年减少0.09万元,减少0.24%,与去年基本持平;咨询费3.86万元,比上年增加1.8万元,增加88.47%,主要是聘请第三方进行支出绩效评价;水费95.58万元,比上年增加20.61万元,增加27.49%;电费477.04万元,比上年增加54.86万元,增加12.99%,水电费增加主要原因一是办公场所增加,拘留所、看守所关押人员增加,新增交通红绿灯及交通设施电费,二是本年民警工资中代扣水电费各单位之间尚未划转结算,未冲减水电支出;邮电费47.66万元,比上年减少4万元,减少7.74%,部分属于办案业务费,记入项目支出;物业管理费128.31万元,比上年增加5.83万元,增加4.76%,主要是上年部分单位12月份物业管理费本年支付;差旅费91.58万元,比上年减少13.22万元,减少12.61%,上年部分培训费记入差旅费;因公出国(境)费用0万元,与上年相同;维修(护)费338.54万元,与上年基本相等;租赁费1.79万元,比上年增加0.56万元,增加45.32%,主要是交警二大队业务技术用房改建,该大队暂时租房办公;会议费0.69万元,比上年减少0.11万元,减少13.88%,主要是视频会议系统更加完善,费用降低;培训费55.02万元,比上年增加31.86万元,增加124.1%,主要原因一是上年部分培训本年结算,二是上年部分培训费记入差旅费;公务接待费17.23万元,比上年减少18.64万元,减少51.96%,主要是严格控制公务接待范围及标准;被装购置费54.46万元,比上年增加13.63万元,增加33.39%,主要是协警人员服装费及执勤装备;劳务费78.73万元,比上年增加0.99万元,增加1.27%,主要是增加审计、律师服务费;工会经费101.42万元,比上年减少64.1万元,减少38.72%,本年根据《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》(鄂工发【2018】6号)文件要求,退休人员福利费不使用工会经费;公务用车运行维护费64.71万元,比上年减少14.82万元,减少18.64%,主要是主要是近年来更新车辆较多,车况良好,维修保养费用下降;其他交通费(公车补贴)437.84万元,比上年增加15.42万元,增加3.65%,为人员增资;其他商品服务支出450.03万元,比上年减少282.62万元,减少38.58%,主要原因一是上年含治安防范建设(城区安装防“两盗”设备如防爬刺、平安车棚等)120.23万元,本年无此项支出,二是曾都分局伙食费121.02万元使用其他资金。赠与153.47万元,比上年增加109.4万元,增加248.24%,均为扶贫支出。办公设购置本年列入项目支出,上年在机关运行经费中支出5.7万元。
五、政府采购说明
曾都区公安分局预算采购货物类62批次,支出580万元,占政府采购支出的32.88%;采购工程类8批次,支出1104万元,占政府采购支出的62.59%;采购服务类3批次,支出80万元,占政府采购支出的4.53%。合计支出1764万元。
实际采购货物类56件次,支出563.07万元,占政府采购支出的71.27%;采购工程类4批次,支出158.2万元,占政府采购支出的20.02%;采购服务类2批次,支出68.72万元,占政府采购支出的8.71%。合计支出789.99万元。
随州公安局汇总预算采购货物类422批次,支出2680万元,占政府采购支出的26.95%;采购工程类23批次,支出6084万元,占政府采购支出的61.18%;采购服务类49批次,支出1180万元,占政府采购支出的11.87%。合计支出9944万元。
实际采购货物类408件次,支出2707.95万元,占政府采购支出的38.23%;采购工程类16批次,支出3320.14万元,占政府采购支出的46.87%;采购服务类47批次,支出1056.09万元,占政府采购支出的14.91%。合计支出7084.18万元。
六、政府性基金情况
本年无政府性基金预算收入及支出。
七、关于国有资产占用情况说明
2018年末曾都分局固定资产年末余额4785.62万元,比上年增加1206.66万元,增加33.72%,其中:
房屋新增1123.77万元,主要是曾都分局业务技术用房结转资产1172.72万元,刑警大队合成作战中心建成结转固定资产29.04万元,经财政批复减帐78.67万元;通用设备新增262件251.53万元,经财政批复减账400件706.8万元;专用设备新增4件套343.14万元;家具用具新增39件8.41万元,经财政批复减账38件5.39万元。目前曾都区公安分局公务用车为47辆,包括一般公务用车1辆,执法执勤用车41辆,特种专业技术用车5辆。
八、名词解释
一、财政拨款(补助):指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
七、行政运行(公安)(2040201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、信息化建设(公安)(2040219项):反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
十、执法办案(公安)(2040220项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
十一、其他公安支出 (2040299项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十二、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映行政事业单位离退休方面的支出。
十五、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。
十七、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
十八、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
二十、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十一、水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。
二十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十三、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十四、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
二十五、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
二十七、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
二十八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
二十九、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三十、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
三十一、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十二、工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。
三十三、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。
三十五、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
三十六、退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。
三十七、医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。
三十八、住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、随州市公安局部门整体支出绩效自评报告(2018年)
根据市财政局会议精神,市财政局拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所成立绩效评价小组,对我局2018年部门整体支出资金使用情况实施绩效评价。现将绩效综合评价情况报告如下。
根据市财政局的统一安排,本次评价的截止时间为2018年12 月31日。
一、项目基本情况
1.1部门概况
1.1.1部门基本情况
随州市公安局设22个内部机构:办公室(指挥中心、情报信息研判中心)、政治部、警务督察支队;国内安全保卫支队、特警支队(反恐支队)、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、消防支队(武警现役编制)、科技信息科、警务保障部、监察室(挂审计科牌子)、信访科;
2018年底随州市公安局共有在职民警586人,退休人员239人,职工26人,协警人员634人。
1.1.2 部门年度主要工作任务
1:防范和抵御政治安全风险,维护稳定。精心组织、指导,圆满完成对涉政专案的安保工作。
2:开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重点人分级分层管控,安保维稳打胜仗,搭建好反恐怖情报信息平台,有力维护随州社会稳定。
3:扫黑除恶,猛打黑恶犯罪,集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役,以合成作战严打突出犯罪。
4:成功化解、稳妥处置涉军、涉教、群体聚集等一批涉稳事件,维护随州社会大局稳定。
5:强化基层实战单元,优化基层数据支撑,大力推进派出所质量提升,着力提高基层警务效能。
1.1.3 项目实施情况
1.1.3.1项目的构成。本项目由基本支出和项目支出两部分构成。
基本支出主要包括在职及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。
项目支出为2018年基础设施建设支出、公安专用设备及信息化建设支出、执勤执法车辆购置费支出、办公设备购置支出、办案业务费、其他商品服务支出等等。
1.1.3.2项目执行情况。
2018年随州市公安局财政拨款收入为25073.18万元,其他收入1826.27万元,年初结转和结余3990.85万元,2018年度支出为26882.35万元,其中:基本支出18691.55万元(人员支出15568.81万元,日常公用支出3122.74万元),项目支出8190.80万元,年末结转和结余4007.95万元。
1.1.4 经费来源和使用情况
1.1.4.1资金来源。2018年随州市公安局预算财政拨款收入为22355.09万元,年初收入结转和结余4177.05万元,决算收入25073.18万元,资金到位率100%。
1.1.4.2 资金使用。本年度部门使用资金26882.35万元,其中基本支出18691.55万元,项目支出8190.80万元,期末结转和结余4007.95万元,具体使用情况分类如下:
部门预算支出情况对比表
项目 | 预算数(万元) | 执行数(万元) |
基本支出 | 13345.09 | 18691.55 |
项目支出: | 14528.61 | 8190.80 |
曾都分局办公楼维修及派出所办案区改造 | 500.00 | 53.69 |
曾都业务技术用房建设 | 514.00 | 112.75 |
府河派出所建设 | 150.00 | 0 |
车管分中心建设 | 3000.00 | 609.88 |
随州市强制戒毒所 | 1366.00 | 0 |
办案业务费 | 1500.00 | 1600.8 |
交通工具购置费 | 515.00 | 315.07 |
办公设备购置 | 210.00 | 349.38 |
平安随州建设 | 556.00 | 916.61 |
技侦设备购置延续 | 844.75 | 800.09 |
交通标志、标线及设施维护 | 395.00 | 271.73 |
交警设备购置延续 | 397.00 | 83.66 |
网安设备购置 | 760.00 | 212.17 |
警犬基地建设 | 41.06 | 41.06 |
未确定信息化建设项目 | 1200.00 | 605.75 |
禁鞭专项工作经费 | 65.00 | 49.55 |
其他 | 2514.80 | 2168.61 |
2.1投入
2.1.1绩效目标合理性和合规性
我们认为,随州市公安局制定了长期目标和年度目标。部门绩效目标的设立符合市委、市政府赋予随州市公安局的职责。项目的顺利实施,对于贯彻落实维护社会稳定,全力打造安全有序的治安环境,组织、指导全市各地公安机关的侦查工作等具有重要意义。部门绩效目标符合单位的长期规划,可以反映和评价部门活动目标与部门履职情况。
本项指标得满分3分。
2.1.2 绩效指标明确性
我们认为,项目依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。
设定的绩效指标侧重于职责履行的产出和具体可量化的成果。设置了18 个可量化的绩效指标。
本项指标得满分2分。
2.1.3 在职人员控制率
经审核,随州市公安局2018年度行政编制数600 人,以钱养事人数25人,公益岗位人数24人;实有行政人员586人,以钱养事人数23人。
在职人员控制率为100%,在职人员控制率达到绩效目标。
本项指标得满分3分。
2.1.4“三公经费”变动率
通过查阅预算资料,本部门2018年“三公经费”预算数为1076.94万元,其中:
项 目 名 称 | 2017年预算(万元) | 2018年预算(万元) | 变动金额(万元) |
因公出国(境)费 | 30.00 | 10.00 | -20.00 |
公务用车购置费 | 510.00 | 515.00 | +5.00 |
公务用车运行维护费 | 550.00 | 500.00 | -50.00 |
公务接待费 | 51.94 | 51.94 | 0.00 |
合 计 | 1141.94 | 1076.94 | -65.00 |
“三公经费”变动率=-65.00/1141.94*100%=-5.70%,低于目标值。在2018年编制预算时对“三公经费”的预算数进行了有效控制。
本项指标得满分4分。
2.1.5重点支出安排率
2018年预算安排项目总支出33项,其中重点项目5项:车管中心建设3000万元,随州市强制戒毒所1366万元,办案业务费1500万元,技侦设备购置844.75万元,平安随州建设556万元,重点项目支出合计7266.75万元。重点支出安排率=7266.75/14528.61*100%=60.02%。
计算得分60.02%/70%*100%*3=3.14分
本项指标得3.14分。
2.2 过程
2.2.1预算完成率
通过查阅预决算资料,部门年度批复预算为27873.7万元,年度预算调整后为30943.40万元,实际执行为26882.35万元,与年初批复预算支出比,预算完成率为96.44%,与调整后预算支出比,预算完成率为86.88%。
本项指标得3分。
2.2.2预算调整率
部门年度预算为27873.70万元,年度预算调整后为30943.40万元,调整金额3069.70万元。
预算调整率=3069.70/27873.70×100%=11.01%。
计算扣分=(11.01%-10%)&Pide;0.5%×0.1=0.20分
本项指标评价满分为5分,扣0.2分,本项指标得4.80分。
2.2.3支付进度率
通过查阅预决算资料,根据部门预算支出执行情况表,部门2018年全年实际支出26882.35万元,上年结余结转3990.85万元,本年结余结转4007.95万元,本年部门预算安排27873.70万元,全年执行中追减991.35万元。
支付进度率=26882.35&Pide;(27873.70-991.35)×100%=100%。
依据评估标准,本项指标评价得4分(满分)。
2.2.4结转结余率
通过查阅预决算资料,部门本年度结余结转金额4007.95万元,全年支出预算总额27873.70万元,结转结余率为=4007.95&Pide;27873.70*100%=14.37%。
计算扣分=14.37%&Pide;0.5%×0.1=2.87分
本项指标评价满分为4分,扣2.87分,本项指标得1.13分。
2.2.5公用经费控制率
通过查阅预决算资料,部门预算安排的公用经费总额为2717.30万元,实际支出的公用经费总额为3122.74万元,公用经费控制率=3122.74&Pide;2717.30×100%=114.92%。
计算扣分=(114.92%-100%)&Pide;0.5%×0.1=2.98分
本项指标评价满分为4分,扣2.98分,本项指标得1.02分。
2.2.6“三公经费”控制率
通过查阅预决算资料,部门“三公经费”实际支出数为738.34万 元,“三公经费”预算数为1076.94万元,控制率为68.56%,对比预算“三公经费”得到了有效的控制和压缩。
对比2017年的“三公”经费总额852.77万元,2018年同比下降了114.43万元。2018年规范公务用车和公车运行接待费、公务接待活动,使得“三公”经费中公车购置及运行维护费、公务费接待费支出比2017年都有所下降。具体如下表:
三公经费执行情况表
项目 | 预算数(万元) | 决算数(万元) |
因公出国(境)费用 | 10.00 | 0 |
公务用车运行维护费 | 1015.00 | 721.11 |
公务接待费 | 51.94 | 17.23 |
合 计 | 1076.94 | 738.34 |
本项指标评价得满分4分。
2.2.7政府采购执行率
通过查阅预决算资料,本年度部门实际政府采购金额7084.18万元。政府采购2018年预算10724.00万元,政府采购执行率7084.18/10724.00=66.06%,计算得分66.06%*4=2.64分。
本项指标评价得2.64分。
2.2.8管理制度健全性
我们认为,项目实施单位制定了《随州市公安局机关财务管理规定》、市局《关于严肃财经纪律的制度》、《随州市公安局财务报账审核工作机制》、《随州市公安局国有资产管理规定》等,对预算编制、审批程序、支出管理、公务用车管理、机关管理和资产管理作出了较详细的规范。相关管理制度合法、合规、完整,并得到了有效执行,对预算单位的资产规范和预算目标的实现,起到了较好的保障作用。
本项指标评价得2分。
2.2.9资金使用合规性
经抽查,资金支付均经过分管领导、经办人、局长签字,主管会计审核盖章,有完整的审批程序。检查中没有发现超出预算规定范围和虚列的支出,公务接待费附有发票、消费清单、公函、审批单,形式和手续符合制度规定,符合项目预算批复的用途。检查往来挂账,该单位有债权债务挂账,债务为代扣代缴职工养老保险、医疗保险和住房公积金、个人所得税等3700.61万元,债权为暂付款894.04万元,未发现截留、挪用和挤占资金。我们认为,该项目预算资金的使用符合财务管理制度规定。
本项指标评价得分6分
2.2.10预决算信息公开性
随州市公安局按照预决算信息公开要求,2018年预算于2018 年3 月在网站公告专栏栏目上公开,并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。2018年决算也按时在门户网站公开。
本项指标评价得分3分
2.2.11基础信息完善性
通过检查项目单位执行的会计制度和选用的会计科目,核对账账、账表、账实是否相符,我们认为随州市公安局能准确完整地反映基础数据信息和会计信息,基本财务制度健全,能做好账账相符、账实相符。
本项指标评价得分4分
2.2.12资产管理安全性
随州市公安局年末固定资产主要包括办公用房和业务用房11381.98万元,执法执勤车辆3892.22万元,通用设备3240.92万元,专用设备6202.63万元等。单位主要依据《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》和《湖北省行政事业单位国有资产处置管理办法》进行管理,对资产的使用、保存、配置、处置等都作了相应的规范。
查看固定资产明细账的借方发生额,检查了其购进手续。预算单位购进超1000元的作固定资产,报政府采购,取得采购计划后再报政府采购系统确认,下达确认函后再支付货款,符合制度规定。
本项指标评价得分6分。
2.2.13固定资产利用率
2018 年末随州市公安局固定资产全部实际在用,固定资产利用率100%。固定资产的有效使用,为随州市公安局各项工作的顺利开展提供了有力保障。
本项指标评价得4分。
3.1产出
3.1.1全面贯彻总体国家安全观,防范和抵御政治安全风险,积极侦办邪教专案。
随州市公安局上年末设定的年度产出数量指标:全力侦办“法轮功”、“全能神”等邪教专案3起,抓获邪教人员,捣毁窝点; 实际侦办“法轮功”、“全能神”等邪教专案3起,抓获邪教人员8人、教育转化42人,捣毁窝点3个,收缴各类邪教反宣品730余份。该项产出数量指标圆满完成。
本项指标评价得2.5分。
3.1.2积极推动党委、政府和有关部门落实属地责任、主体责任,开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重点人分级分层管控。
随州市公安局绩效目标设定的年度产出数量指标:走访重点人员≥60名,发放慰问金≥3万元。
2018年度实际共完成情况:开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重点人分级分层管控,凡敏感节点,对涉军、民师等重点群体及重点人督促落实属地包保管控和服务管理责任,先后走访重点人员65名,发放慰问金3.25万元。该项产出数量指标已完成。
本项指标评价得2.5分。
3.1.3安保维稳打胜仗。
年度设定的该项产出数量指标为收集情报≥8000条, 100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员。
2018年度实际共完成情况:进一步强化情报预知预警能力,收集情报8673条, 提前预警稳控一大批赴省到京到市上访人员,成功打赢了三级“两会”、“寻根节”和金砖会晤等系列重大节庆活动和敏感节点维稳安保攻坚战,加大非访打击力度,依法刑事拘留9人,行政拘留32人,教育训诫639人次。
本项指标评价得2.5分
3.1.4成功化解、稳妥处置涉军、涉教、群体聚集等一批涉稳事件,维护随州社会大局稳定。
年度设定的该项产出数量指标为:100%稳妥处置涉教、涉军等群体聚集涉稳事件,把控舆情,控制事态,抓煽动、组织、挑头闹事人员≥30人。
2018年度实际共完成情况:在市委市政府的统一领导指挥下,公安机关成功化解涉军群体赴京涉访活动151次、303人次,稳妥处置“4.9”涉教、“7.16”“8.28”涉军、“9.26”涉出租车、“12.17”涉环保群体聚集等一批涉稳事件。依法侦办“9.26”涉出租车群体专案,以涉嫌寻衅滋事罪逮捕12人,有力地维护了随州社会大局稳定。
本项指标评价得2.5分。
3.1.5扫黑除恶,搞好平安建设,打击突出犯罪,命案必破。
年度设定的该项产出质量指标为:扫黑除恶,命案全破,严打经济犯罪。
2018年度实际共完成情况:以雷霆之势猛打黑恶犯罪,集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役,核查涉黑涉恶线索193条,侦办涉黑涉恶犯罪案件124起,严打突出犯罪,坚持“命案全破”,现行命案发4起破4起。
本项指标评价得2.5分。
3.1.6推动完成道路交通生命防护工程,排查整改道路交通安全隐患,确保公共安全。
年度设定的该项产出质量指标为:推动完成道路交通生命防护工程新建任务≥500公里,排查整改道路交通安全隐患≥200余处。
2018年度实际共完成情况:以民生理念确保公共安全,推动完成道路交通生命防护工程新建任务566.70公里,排查整改道路交通安全隐患220余处,有效防止60余次附崖事故直接挽救生命100余人。
本项指标评价得2.5分。
4.1效率效果
4.1.1结果应用创新
随州市公安局于2018年12月填报部门整体绩效目标申报表,制定出单位整体绩效总目标和年度目标,根据年度目标制定出切实可以执行的年度绩效指标用以考核工作业绩。
年度终结后及时予以分析总结。
政府部门和人大部门未要求绩效结果报告,本项不扣分。
本项指标评价得分5分。
4.1.2服务对象满意度
通过实地实施的调查问卷统计分析,受访的公安局机关工作人员和社会公众对随州市公安局2018 年所做工作的总体满意度、随州市公安局在维护国家安全与社会稳定、防范与处置邪教组织等违法犯罪活动、组织指导全市各地公安机关的侦查工作和治安管理工作等履职方面所做工作的满意度等几个方面的综合满意度100%。
我们综合了以上五个问题的满意度或回复,最终得到调查问卷满意度结果为:100%。
本项得分5分。
4.1.3干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度
2018年市公安局大力推进派出所质量提升工程,制定实施意见和任务清单,督促推动在各县市区落实落地,启动派出所规范创建达标活动,投资2600余万元,改造46个派出所建筑外观标识和办案区,新建和改造6个派出所,建设18个标准化农村警务室,推动派出所提档升级,提升基层警务效能。受访干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度100%。
本项得5分。
5.1产出和效益指标总结
本次项目年初从产出和效果方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值,其中产出方面职责履行指标6项,效果方面履职效益指标3项。通过对比分析,大部分指标年度实际完成值完成了年初确定的目标。
年度绩效目标完成情况对比表
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 |
产出指标 | 产出数量指标 | 侦办“法轮功”、“全能神”等邪教专案,抓邪教人员、捣毁窝点 | 3起 | 3起 |
产出数量指标 | 开展矛盾纠纷大排查,大化解,加强重点人分级分层管控 | 走访重点人员≥60名,发放慰问金≥3万元 | 走访重点人员65名,发放慰问金3.25万元 | |
产出数量指标 | 安保维稳,重大节点收集情报打胜仗,加大非访打击力度 | 收集情报≥8000条,100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员 | 收集情报8673条,100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员 | |
产出数量指标 | 稳妥处置涉教、涉军等群体聚集涉稳事件,把控舆情,控制事态 | 100%,抓煽动、组织、挑头闹事人员≥30人 | 100%,抓煽动、组织、挑头闹事人员31人 | |
产出质量指标 | 扫黑除恶,命案全破,严打经济犯罪 | 100% | 100% | |
质量达标指标 | 推动完成交通生命防护工程,排查整改道路隐患,确保公共安全 | ≥500公里,排查整改交通隐患≥200余处 | 566.70公里,排查整改交通隐患220余处 | |
效益指标 | 社会经济效益 | 结果应用创新 | 5分 | 5分 |
社会公众满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |
社会公众满意度 | 干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度 | 满意 | 满意 |
6.1评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,随州市公安局2018年度整体支出绩效评为“优”,评价结果类型为“A+”。
评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
投入 | 15% | 15 | 14.14 | 优 |
过程 | 55% | 55 | 46.59 | 良 |
产出 | 15% | 15 | 15.0 | 优 |
效果 | 15% | 15 | 15 | 中 |
综合绩效 | 100% | 100 | 90.73 | 优 |
二、主要绩效
1:维护了社会稳定、国家安全,有效地防范和抵御了政治安全风险。圆满完成了“10.27”涉政专案庭审系列安保任务。集800警力,成立15个分指挥部,制定15个子方案,组织15次安保演练,开展15次治安清查,搜集核查涉案线索1000余条,圆满完成了“10.27”涉政专案庭审系列安保任务。积极侦办了邪教组织专案。
2:以扫黑除恶为牵引,平安建设彰显新作为。全市共破获各类刑事案件1553起,查处治安案件6252起,抓获各类犯罪嫌疑人3337名,摧毁各类犯罪团伙168个,抓获各类网上逃犯273。集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役,深化“飓风扫毒”行动,打击毒品犯罪。全市没有发生群死群伤重大安全事故,涉危、涉爆、校园安全“零”事故。
3:侵财案件逐年持续下降。打掉了盘桓在解放路沿线的“广水帮”、“新疆”帮等5个扒窃团伙,加大了城区“天网工程”覆盖,做实了巡逻防控机制,提升了辖区群众防盗意识。
4:命案全破再创历史纪录。只要命案发生,公安局“五长必到”经费保障,全警追捕。
5:社区戒毒开创新的局面。市公安局积极争取,市政府投入50万元专项资金,建成了10个统一标识、配齐硬件的中心戒毒社区。
三、存在的主要问题
1、预算编制不精确。部门年度批复预算为27873.7万元,年度预算调整后为30943.40万元,实际执行为26882.35万元,与年初批复预算支出比,预算完成率为96.44%,与调整后预算支出比,预算完成率为86.88%。项目预算支出14528.61万元,实际项目支出8190.80万元。
2、政府采购执行率偏低。通过查阅预决算资料,本年度部门实际政府采购金额7084.18万元。政府采购2018年预算10724.00万元,政府采购执行率7084.18/10724.00=66.06%,今后要加强政府采购的预算,尽量做到“应采尽采”。
3、预算执行率偏低。项目预算中,府河派出所建设预算支出150万元,实际支出为0;车管分中心建设预算支出3000万元,实际支付609.88万元;随州市强制戒毒所预算支出1366万元,实际支出为0;平安随州建设预算支出556万元,实际支出916.6万元。项目总体执行率偏低,部分项目未开展。
四、改进措施及有关建议
(一)科学合理编制预算决算,严格执行预算
加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准,避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。
(二)建立合理的预算执行考核机制。
加强预算执行过程中的监管,按严格规定的额度和标准执行,不得随意变更,对零执行和低执行率预算项目进行问责。
(三)完善管理制度,进一步加强资产管理
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符,对易损坏需要定时维护的资产及时维护。
五、附件
十、决算公开表(含汇总表)
备注:本年无政府性基金预算